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  • 問(wèn)題已解決

    老師,請(qǐng)問(wèn)享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣5%,是11月申請(qǐng),但是可以從今年1月開(kāi)始享受,賬做了,款也交了,說(shuō)可以改報(bào)表,要怎么弄?

    84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/07 13:17
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    樸老師
    金牌答疑老師
    職稱:會(huì)計(jì)師
    同學(xué)你好 按加計(jì)扣除的填寫(xiě)
    2023 12/07 13:18
    84784977
    2023 12/07 13:21
    老師,分錄怎么寫(xiě),款交了,賬之前的也做了,具體怎么寫(xiě)?
    樸老師
    2023 12/07 13:26
    ?計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
    84784977
    2023 12/07 13:32
    1到10月實(shí)際多交了,要申請(qǐng)退稅的(這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄) 11月我計(jì)提稅金應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外收入
    樸老師
    2023 12/07 13:38
    沖銷多交的稅金: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)(紅字)(多交的稅金金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)(紅字)(多交的稅金金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(紅字)(多交的稅金金額) 將沖銷的稅金計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(藍(lán)字)(多交的稅金金額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(多交的稅金金額)
    84784977
    2023 12/07 13:54
    好的,謝謝
    樸老師
    2023 12/07 13:58
    滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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