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商貿公司上個月進項大于銷項3000元,當月結轉稅這樣做的會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000,應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 3000,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4000。 本月有銷項3000了,可以抵扣上個月留抵的進項了,這個月結轉稅金分錄怎么做?
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速問速答你好,這個月就不用結轉了,你在貸方有未交增值稅,那你借方和貸方的余額不就是你需要繳納的?
2023 12/07 10:29
84784992
2023 12/07 10:32
老師,上個月是借方:銷項稅額1000,未交增值稅3000,貸方是進項稅額4000。? 公司要求按月結轉稅金。?
郭老師
2023 12/07 10:34
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
84784992
2023 12/07 10:34
這個月可不可以做?借:應交稅費--銷項稅額 3000,貸:應交稅費-未交增值稅 3000 呢?
郭老師
2023 12/07 10:38
可以的,可以這么做的。
84784992
2023 12/07 10:38
老師,我簡要寫,上個月結轉稅憑證是:? 借:銷項稅額 1000、未交增值稅 3000,貸:進項稅額4000, 上個月留抵進項3000。? 這個月銷售了,銷項稅3000。 這個月結轉稅,具體怎么做分錄? 謝謝老師
郭老師
2023 12/07 10:39
借:應交稅費--銷項稅額 3000,貸:應交稅費-未交增值稅 3000
郭老師
2023 12/07 10:39
做這個不就可以啦,然后你這個月也不需要交稅。
84784992
2023 12/07 10:40
兩個月加起來,進項等于銷項了,不用繳納增值稅了?
84784992
2023 12/07 10:40
好的,謝謝老師了!
郭老師
2023 12/07 10:42
不要客氣,工作愉快。
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