問(wèn)題已解決

購(gòu)買方已經(jīng)抵扣的專票開(kāi)紅沖后賬務(wù)怎么做分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/06 16:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄你是怎么做的呀?
2023 12/06 16:43
84784947
2023 12/06 16:45
原來(lái)是借:原材料 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
東老師
2023 12/06 16:45
借:原材料 負(fù)數(shù)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù)
84784947
2023 12/06 16:47
銀行存款不是不能負(fù)數(shù)嗎?已經(jīng)抵扣了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
東老師
2023 12/06 16:47
那就銀行存款借方就行了
84784947
2023 12/06 16:56
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
東老師
2023 12/06 16:57
你不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
84784947
2023 12/06 17:03
專票已經(jīng)抵扣了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
東老師
2023 12/06 17:04
借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款負(fù)數(shù)
84784947
2023 12/06 17:14
謝謝老師
東老師
2023 12/06 17:14
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
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