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老師好,有兩個業(yè)務(wù)想請教老師:1、固定資產(chǎn)已經(jīng)拉到我公司,且已經(jīng)投入使用,但是發(fā)票未到,預(yù)計幾個月才能收到發(fā)票,只有一個固定資產(chǎn)驗收單,請問怎么做賬務(wù)處理呢。2、公司固定資產(chǎn)比如一個輥道爐,需要單獨從幾個公司幾次購買設(shè)備來組建安裝程一個輥道爐,金額都是幾百萬,跨期幾個月,請問單獨購買來的設(shè)備如何做賬務(wù)處理?等安裝好時怎么做賬務(wù)處理呢

84785019| 提問時間:2023 12/05 16:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.對于已經(jīng)投入使用但發(fā)票未到的固定資產(chǎn),可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 首先,根據(jù)固定資產(chǎn)驗收單和其他相關(guān)憑證(如合同、物流單等),確認(rèn)該固定資產(chǎn)的原始入賬價值。然后,在資產(chǎn)負(fù)債表上增加相應(yīng)的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(原始入賬價值) 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)計收到發(fā)票的金額) 同時,需要估計該固定資產(chǎn)的折舊費用,并將其計入累計折舊的科目。這可以通過根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況,參考類似資產(chǎn)的歷史折舊率來估算。 需要注意的是,由于發(fā)票未到,因此在支付款項時,需要將款項暫記在其他應(yīng)付款科目中,并在收到發(fā)票后進行相應(yīng)的調(diào)整。 1.對于需要從多個公司購買設(shè)備來組建安裝的固定資產(chǎn),可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 首先,對于每次購買設(shè)備所支付的款項,可以將其確認(rèn)為預(yù)付賬款科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:預(yù)付賬款(每次支付的金額) 貸:銀行存款(每次支付的金額) 然后,在設(shè)備到貨并經(jīng)過驗收后,可以將預(yù)付賬款科目中的相應(yīng)金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目和應(yīng)付賬款科目中。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(該設(shè)備的入賬價值) 貸:預(yù)付賬款(該設(shè)備的預(yù)付款金額) 貸:應(yīng)付賬款(應(yīng)付未付的金額) 最后,在設(shè)備安裝完畢并投入使用后,可以將其確認(rèn)為相應(yīng)的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目。具體的會計分錄可能類似于以下形式: 借:固定資產(chǎn)(該設(shè)備的入賬價值) 貸:在建工程(安裝工程成本) 貸:應(yīng)付賬款(應(yīng)付未付的金額) 同時,需要估計該固定資產(chǎn)的折舊費用,并將其計入累計折舊的科目。
2023 12/05 16:15
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