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老師我們買工程材料花了 3000 元,但是給我們開了 3020 元的專票,要怎么做賬

84785030| 提問時間:2023 12/05 15:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你可以按3000入賬了 或者按3020入賬,差額計入營業(yè)外收入
2023 12/05 15:50
84785030
2023 12/05 15:54
我們只花了 3000 你確定按 3200 入賬?
宋生老師
2023 12/05 15:55
你好!這么說吧。如果按正規(guī)的操作。 實際是3000.多開了,那發(fā)票開錯了。要退回重開
84785030
2023 12/05 16:06
這么跟你說吧,實際費用3200,抹掉200湊了個整數(shù)。后來發(fā)現(xiàn)這樣不知道咋寫分錄了
宋生老師
2023 12/05 16:07
你好!你們實際應付3200,然后只需付了3000,可以按3200開發(fā)票,不付的部分,計入營業(yè)外收入
84785030
2023 12/05 16:25
老師具體分錄怎么寫
宋生老師
2023 12/05 16:26
你好!借應付賬款3200 貸銀行存款3000 營業(yè)外收入200
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