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老師好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅款不能稅前扣除,這個(gè)意思是需要在匯繳時(shí)做納稅調(diào)增嗎?

84784950| 提问时间:2023 12/04 19:26
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2023 12/04 19:27
84784950
2023 12/04 19:28
老師,這個(gè)不懂,為何不能稅前扣除呢?
易 老師
2023 12/04 19:29
學(xué)員朋友您好,這個(gè)要具體分析,如為了減少浪費(fèi)。招待費(fèi)發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個(gè)低扣哪個(gè)差額調(diào)增
84784950
2023 12/04 21:32
老師,我問的是關(guān)于企業(yè)所得稅稅款稅前扣除的問題
易 老師
2023 12/04 21:41
招待費(fèi)不能稅前扣除全扣除,這個(gè)就是企業(yè)所得稅的重要問題,幾乎每個(gè)企業(yè)都會(huì)遇到很普遍。
易 老師
2023 12/04 21:43
還有一些是為了限制企業(yè)的經(jīng)營行為,保障稅收。比如說培訓(xùn)費(fèi),超過8%的話要調(diào)整,公益捐贈(zèng)超過1%公益捐贈(zèng)超過12%調(diào)增,都是為了保障稅收收入穩(wěn)定。
84784950
2023 12/04 21:54
老師,企業(yè)所得稅稅款指的不是那個(gè)關(guān)于所得稅費(fèi)用的問題嗎?
易 老師
2023 12/04 22:07
是有關(guān)聯(lián),所得稅是稅法問題,所得稅費(fèi)用是會(huì)計(jì)問題,角度不同
84784950
2023 12/04 22:09
老師,那計(jì)提的所得稅費(fèi)用能否稅前扣除呢?
易 老師
2023 12/04 23:02
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。所得稅費(fèi)用本身不能扣除,計(jì)算所得額,直接交所得稅,就是所得稅費(fèi)用,如果能扣的話,那永遠(yuǎn)算不清楚,無限循環(huán)。
84784950
2023 12/05 06:41
老師好,您的意思是所得稅費(fèi)用稅前不能扣除,在匯繳時(shí)也要做調(diào)增對(duì)嗎?
易 老師
2023 12/05 10:53
所得稅費(fèi)用就是通過調(diào)增調(diào)減以后的應(yīng)納稅所得額,乘以稅得出要交的所得稅,既不調(diào)增,也不調(diào)減。是已經(jīng)計(jì)算完了交完了這個(gè)所得稅,就是凈利潤。
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