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老師,公司注銷,走一般注銷程序,幫看看這報表還得咋調(diào)啊?

84784974| 提問時間:2023 12/04 17:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
截圖,你的報表看一下的
2023 12/04 17:43
84784974
2023 12/04 17:45
原報表把其他應收款150萬調(diào)到了營業(yè)外支出,其他應付款50萬調(diào)到了營業(yè)外收入。
郭老師
2023 12/04 17:49
你好 把調(diào)整好的之后截圖。
84784974
2023 12/04 17:49
老師,發(fā)的就是調(diào)整完的,調(diào)整前的截圖用發(fā)您嗎?
郭老師
2023 12/04 17:50
行,你這個期末余額都含有余額的,需要調(diào)整,調(diào)整成零。
郭老師
2023 12/04 17:50
不行,你這些都是還有余額負債類的,不需要支付,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面去。
84784974
2023 12/04 17:53
老師,您能幫我在圖上劃一下,哪個數(shù)需要調(diào)整,咋調(diào)整不?除了貨幣資金有余額250.6其他哪個有余額啊,沒看明白
郭老師
2023 12/04 17:54
借實收資本,貸銀行存款250.6 借實收資本,貸利潤分配未分配利潤。
84784974
2023 12/04 18:03
老師,是借實收資本250.6,貸銀行存款250.6。借實收資本2000250.6,貸未分配利潤2000250.6嗎?
郭老師
2023 12/04 18:04
實數(shù)資本的金額不對,第二個它是你現(xiàn)在的余額減去250.6
84784974
2023 12/04 18:11
哦,明白了老師,那這樣的話,未分配利潤也是0了唄?老師,調(diào)銀行存款為什么不能借營業(yè)外收入呢?而是借實收資本,這個是怎么考慮呢?
郭老師
2023 12/04 18:19
你這個錢支付出去不需要交所得稅呀
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