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請(qǐng)問月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng)是5445 53,進(jìn)項(xiàng)是10181.29,分錄怎么寫呢,借:銷項(xiàng),和留底,帶進(jìn)項(xiàng)?

84785028| 提問時(shí)間:2023 12/04 16:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 12/04 16:32
84785028
2023 12/04 16:34
轉(zhuǎn)出未交嗎?我怎么繞不過這個(gè)彎啊
鄒老師
2023 12/04 16:35
你好,銷項(xiàng)是5445 53,還是銷項(xiàng)是5445.53呢??
84785028
2023 12/04 16:36
銷項(xiàng)是5445.53,這個(gè)月進(jìn)大于銷
鄒老師
2023 12/04 16:37
你好,根據(jù)你的描述,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5445.53, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10181.29—5445.53 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10181.29
84785028
2023 12/04 16:41
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,可用于后期抵扣嗎?
鄒老師
2023 12/04 16:41
你好,是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣的
84785028
2023 12/04 16:44
這樣的話我下個(gè)月是不需要交稅的?但是,進(jìn)項(xiàng)票到賬抵扣當(dāng)月沒辦法全額抵扣,我的意思是下個(gè)月還是要給點(diǎn)稅的,比如銷是5445.53,但是我勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候不會(huì)正好勾5445.53,可能是5200,那這個(gè)賬我要怎么做呢
鄒老師
2023 12/04 16:45
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月不需要繳納增值稅,增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣。 下個(gè)月銷是5445.53,進(jìn)項(xiàng)是5200,這里的進(jìn)項(xiàng)包括之前留抵的稅額嗎??
84785028
2023 12/04 16:51
我現(xiàn)在在錄十一月份的憑證,所有的稅都是十一月的,沒有以前的,雖然這個(gè)月進(jìn)大于銷,但是12月交稅的時(shí)候我不會(huì)勾選的剛剛好,我得交稅,那如果我在11月結(jié)轉(zhuǎn)了,12月想怎么做呀
鄒老師
2023 12/04 16:53
你好,如果12月份是銷項(xiàng)大于 進(jìn)項(xiàng)和11月份留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785028
2023 12/04 17:16
增值稅月底可不可以不結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 12/04 19:14
你好,一般納稅人單位,月底是需要對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的。
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