問(wèn)題已解決

老師好,之前收取業(yè)主物業(yè)管理費(fèi)不需要發(fā)票,已作無(wú)票收入申報(bào)稅了,本期業(yè)主要求之前收的費(fèi)用全部開(kāi)票,如何處理?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/03 14:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,你們把未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù),這樣在申報(bào)一個(gè)開(kāi)票的就行
2023 12/03 14:43
84785017
2023 12/03 14:45
怎么弄呢?
小鎖老師
2023 12/03 14:45
就是在申報(bào)表啊,申報(bào)表的地方,寫(xiě)未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù),然后正常在給人家開(kāi)一次票,申報(bào)的時(shí)候,寫(xiě)正數(shù)
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