問題已解決

如果業(yè)主補(bǔ)繳之前的物業(yè)費(fèi),要求開發(fā)票,但是這部分已經(jīng)在未開票收入里面交過稅了,那怎么開票處理呢

趙小白| 提問時(shí)間:11/07 16:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 增值稅申報(bào)表附表一,可以在未開票收入填之前金額的負(fù)數(shù)沖銷。
11/07 16:43
趙小白
11/07 16:51
開票的話正常開是吧
Fenny老師
11/07 16:54
是的,正常開票,申報(bào)時(shí)未開票收入填負(fù)數(shù)就可以了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~