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賬上預收賬款101萬,實際未開票收入103待開票。有差額,應該如何寫分錄?差額部分不會再次收回,也不能計入營業(yè)外支出。

84784980| 提問時間:2023 11/30 22:13
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,借:應收賬款1 預收賬款101 貸:主營業(yè)務收入103
2023 11/30 22:15
84784980
2023 11/30 22:16
不存在應收賬款了,之前已經(jīng)收到了
姜再斌 老師
2023 11/30 22:23
你好,借:預收賬款101? 貸:主營業(yè)務收入? 101? ? 差額2萬贈送,視同銷售
84784980
2023 11/30 22:28
啥意思呢
姜再斌 老師
2023 11/30 22:34
實際未開票收入103待開票,不是只收到101萬元么,那差額2萬元收不回來,視為贈送了,視銷售。
84784980
2023 11/30 22:38
101是預收賬款的余額,不是只收了101
姜再斌 老師
2023 11/30 22:47
103,沖預收不是還剩于2萬元么,你不是問這2萬怎么處理么
84784980
2023 11/30 22:48
預收不夠沖的了
姜再斌 老師
2023 11/30 22:50
預收不夠沖了,就沖101,剩余的2萬元不是想確認收入么,視為贈送不可以么
84784980
2023 11/30 22:54
我們主要是租賃,不存在贈品
姜再斌 老師
2023 11/30 22:56
租賃,業(yè)務視為贈送物業(yè)服務唄
84784980
2023 11/30 23:00
賬務分錄怎么寫
姜再斌 老師
2023 12/01 10:18
你好,借:預收賬款101? 貸:主營業(yè)務收入 103? 差額2萬,你之前收到時貸方做的分錄現(xiàn)在借方走 就可以了。
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