問題已解決

你好,我問下,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是月末就不用處理,不用做分錄,那科目余額表上就一直掛著嗎?

84785020| 提問時(shí)間:2023 11/29 16:32
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,月末增值稅最好做一下結(jié)轉(zhuǎn),統(tǒng)一放的未交增值稅二級明細(xì)中。
2023 11/29 16:33
84785020
2023 11/29 16:38
可以這么做分錄不,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅? ? ?應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
84785020
2023 11/29 16:38
還是怎么做,麻煩老師告訴下
姜再斌 老師
2023 11/29 16:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785020
2023 11/29 16:45
我上個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
姜再斌 老師
2023 11/29 16:48
你好,可以。通常按月結(jié)轉(zhuǎn),有的按年結(jié)轉(zhuǎn)。
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