問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)折舊完,沒(méi)有凈殘值,賬務(wù)怎么處理?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/27 16:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這種情況不需要另外做分錄
2023 11/27 16:04
84784959
2023 11/27 16:10
如果我要把這個(gè)固定資產(chǎn)專賣給其他公司,會(huì)計(jì)分錄怎么寫。還有買賣金額可否隨意定價(jià)?
宋生老師
2023 11/27 16:11
您好!這個(gè)做固定資產(chǎn)清理。 按市場(chǎng)價(jià),太低了稅務(wù)局會(huì)核定
84784959
2023 11/27 16:19
那沒(méi)有凈殘值,那固定資產(chǎn)清理,是否要增加固定資產(chǎn)原值,那這樣才會(huì)平?或者老師麻煩寫個(gè)分錄給我,謝謝哈
宋生老師
2023 11/27 16:21
你好!沒(méi)有殘值,但是你有賣殘值收入?
84784959
2023 11/27 16:25
是的,我可以當(dāng)廢鐵賣給另外公司,另外公司繼續(xù)使用?這個(gè)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
宋生老師
2023 11/27 16:28
你好! 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 四、清理凈損益 凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
84784959
2023 11/27 16:40
那固定資產(chǎn)清理最后掛賬嗎?這樣平不了
宋生老師
2023 11/27 16:43
你好!平了啊。你是看到哪兒不平?
84784959
2023 11/27 16:54
這個(gè)怎么處理
宋生老師
2023 11/27 16:56
你好!你第一個(gè)就不用了。借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)1000就好了 然后賣出去的,借現(xiàn)金等,貸營(yíng)業(yè)外收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)
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