問題已解決

我是購買方款項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)2400元,紅沖了已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)銀行已經(jīng)支付,然后對方退2萬過來,我這個(gè)紅沖的分錄怎么做呢

84785007| 提問時(shí)間:2023 11/27 10:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:庫存商品? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 -2
2023 11/27 10:27
84785007
2023 11/27 10:27
直接做進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)嗎?不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
2023 11/27 10:28
同學(xué),你好 直接做負(fù)數(shù)
84785007
2023 11/27 10:29
我紅沖的時(shí)候是按42400全部紅沖的,不能這樣部分做分錄吧
小菲老師
2023 11/27 10:29
同學(xué),你好 我紅沖的時(shí)候是按42400全部紅沖的,你紅字發(fā)票開具了多少??
84785007
2023 11/27 10:35
42400元,然后對方開了2萬藍(lán)字發(fā)票
小菲老師
2023 11/27 10:37
同學(xué),你好 那你負(fù)數(shù)分錄也做全部金額
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