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我是小規(guī)模公司,代開的專票去稅局領(lǐng)發(fā)票的時候已經(jīng)預繳過了,用微信付的款,那我做賬的時候應該怎么做,

84784993| 提問時間:2023 11/27 09:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學員朋友您好,據(jù)專票上的稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費科目。 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2023 11/27 09:33
易 老師
2023 11/27 09:33
如果微信是公司的話,通過其他貨幣,個人微信的話,報銷銀行和現(xiàn)金支付
易 老師
2023 11/27 09:34
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅金-應交增值稅。
84784993
2023 11/27 09:36
比如說我公司第三季度是這樣子,我第二季度已經(jīng)預繳了1800稅款,然后我再第三季度的時候把這個1800稅額的發(fā)票紅沖了,導致我申報表應納稅額是-1800,這種我要怎么做賬
易 老師
2023 11/27 09:40
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的 形成留抵可以抵以后的需要交的增值稅
84784993
2023 11/27 10:26
我5月份開的,然后我要回到5月份做的那筆分錄改成負數(shù),是這個意思嗎
易 老師
2023 11/27 10:28
學員您好,是的,對的
84784993
2023 11/27 10:28
好的,謝謝您,祝您生活愉快
易 老師
2023 11/27 10:29
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