問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我開13%的專票,我價(jià)稅合計(jì)入賬了,我月銷售10萬(wàn)元,我報(bào)稅時(shí),我填在免稅銷售額10萬(wàn)。我是不是也享受免增值稅呢?
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速問(wèn)速答你好,小規(guī)模納稅人,收入填寫在免稅銷售額欄次,是免征增值稅的?
2023 11/26 16:38
84785039
2023 11/26 16:39
那我做會(huì)計(jì)分錄時(shí),應(yīng)交增值稅那寫多少
鄒老師
2023 11/26 16:40
你好,做收入分錄的時(shí)候 先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的貸方,減免了計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方?
84785039
2023 11/26 16:45
借應(yīng)收賬款 ? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入65000 ? ?貸應(yīng)交增值稅8450對(duì)嗎
鄒老師
2023 11/26 16:46
你好,前后矛盾
你描述的是小規(guī)模納稅人,提供的圖片稅率是13%,說(shuō)明是一般納稅人,到底是什么情況呢?
84785039
2023 11/26 16:47
我是小規(guī)模,對(duì)方就給我這個(gè)發(fā)票呢
鄒老師
2023 11/26 16:48
你好,這里又是矛盾的
你做的分錄是站在銷售方做的,而你描述是購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù)
84785039
2023 11/26 16:51
老師,是不是就是我是小規(guī)模,如果是進(jìn)貨發(fā)票,我價(jià)稅合計(jì)入賬了,和報(bào)稅就沒(méi)關(guān)系了
鄒老師
2023 11/26 16:52
你好,是的,是進(jìn)貨發(fā)票,按普通發(fā)票入賬就是了?
84785039
2023 11/26 16:52
謝謝老師,有點(diǎn)學(xué)糊涂了
鄒老師
2023 11/26 16:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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