1.某事業(yè)單位12月1日將本年度購(gòu)買(mǎi)用于管理部門(mén)的一批辦公用品做退貨處理,收到退貨款5 700元,該筆款項(xiàng)通過(guò)財(cái)政授權(quán)方式支付。 2.該單位12月10日支付經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員工資75000元,代扣代繳個(gè)人所得稅1500元,12月20日上交個(gè)稅1500元,工資及個(gè)稅均用銀行存款支付。 3.次年,該單位匯算清繳上一年度的所得稅共570020元,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后于5月繳納,12月31日“所得稅費(fèi)用”科目累積借方余額570020元,年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 4.某行政單位5月處置一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備已經(jīng)使用8年,原值1000000元,已計(jì)提累積折舊800000元,處置過(guò)程中發(fā)生裝卸費(fèi)1000元,用銀行存款支付。進(jìn)行期未結(jié)轉(zhuǎn)。
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速問(wèn)速答你好同學(xué),是寫(xiě)預(yù)算分錄嗎同學(xué)
2023 11/23 14:48
84784959
2023 11/23 14:49
是的是的
何江何老師
2023 11/23 14:49
稍等一下,需要一點(diǎn)時(shí)間?
84784959
2023 11/23 14:50
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄好像也要寫(xiě)
何江何老師
2023 11/23 14:57
你好同學(xué)
借:資金結(jié)存? 5700 貸:事業(yè)支出5700
借:事業(yè)支出 75000?
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得1500
貸:資金結(jié)存-76500
借事業(yè)支出 -稅費(fèi)570020
貸:財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)570020
借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊800000
? 事業(yè)支出19000
貸:固定資產(chǎn)1000000
資金結(jié)存1000
84784959
2023 11/23 16:12
這個(gè)只是預(yù)算分錄嗎
何江何老師
2023 11/23 16:18
這部分是預(yù)算的財(cái)務(wù)的要簡(jiǎn)單些,您也需要?
84784959
2023 11/23 16:19
財(cái)務(wù)也要
何江何老師
2023 11/23 16:42
我寫(xiě)下來(lái)的,你看一一下
84784959
2023 11/23 16:44
好的謝謝老師
何江何老師
2023 11/23 16:49
不客氣滿意請(qǐng)五星
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查看更多- (7)12月15日,以財(cái)政授權(quán)支付方式發(fā)放11月份工資20萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)部門(mén)工資12萬(wàn),行政及后勤管理部門(mén)8萬(wàn)。 (8)12月19日,收到主管部門(mén)撥來(lái)的補(bǔ)助款70 000元,款項(xiàng)已經(jīng)到賬。此款項(xiàng)是上級(jí)單位用其所集中的款項(xiàng)對(duì)附屬單位基本支出進(jìn)行的調(diào)劑。 (9)12月23日,單位收到通知支付水費(fèi)0.3萬(wàn)元,電費(fèi)0.5萬(wàn)元,以財(cái)政直接支付方式支付。 (10)12月29日,單位對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備1萬(wàn)元。 (11)12月30日,單位根據(jù)固定資產(chǎn)折舊表,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。其中,教學(xué)部門(mén)的折舊費(fèi)用為5萬(wàn)元;管理部門(mén)的折舊費(fèi)用為2萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)部門(mén)折舊費(fèi)用為1萬(wàn)元。 (12)12月30日,根據(jù)財(cái)政授權(quán)支付下達(dá)數(shù)與實(shí)際使用數(shù)的差額,注銷(xiāo)剩余額度。 完成A單位以上業(yè)務(wù)處理(包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和預(yù)算會(huì)計(jì)核算,無(wú)需處理的寫(xiě)“不做處理”或“——”); 72
- 0.2016年4月1日,華陽(yáng)公司為建造房從銀行借入期限為 3 年的長(zhǎng)期專(zhuān)門(mén)借款 500 000元,款項(xiàng)已存入銀行。借款利率為8%每年4月1日支付利息,期滿后一次還清本金該廠房于2017年7月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (1)借入款項(xiàng)時(shí) (2)2016年12月31日,計(jì)提利息 應(yīng)付利息. (3)2017年4月1日支付利息 (4)2017年7月1日固定資產(chǎn)完工 (5)2017年12月31日計(jì)提利息 (6)2018年4月1日支付利息 (7)2018年12月31日計(jì)提利息 (8)2019年4月1日到期,歸還支付利息與本金 88
- 請(qǐng)問(wèn)甲公司行政管理部門(mén)有一項(xiàng)固定資產(chǎn)原值960 000元,使用壽命估計(jì)為20年,該固定資產(chǎn)凈殘值為零,采用年限平均法計(jì)提折舊。截至20x1年12月31日已使用10年(本年度的折舊提取尚未進(jìn)行)。該固定資產(chǎn)在20x1年12月31日、20x2年12月31日、20x3年12月31日的可回收金額分別為40萬(wàn)元,38萬(wàn)元和31萬(wàn)元。20x4年1月1日,企業(yè)將其出售,售價(jià)30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元,款項(xiàng)已收存銀行。 (1)20x1年12月31日計(jì)提本年度折舊。 (2)20x1年12月31日,預(yù)計(jì)可回收金額400 000元。 (3)20x2年12月31日,計(jì)提本年度固定資產(chǎn)折舊。 710
- 1)2×15年12月12日,長(zhǎng)江公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)不需要女裝的設(shè)備,價(jià)款為456萬(wàn)元,另支付運(yùn)雜費(fèi)5萬(wàn)元,款項(xiàng)以銀行存款支付,假設(shè)沒(méi)有發(fā)生其他相關(guān)稅費(fèi)。該設(shè)備于當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為6年,預(yù)計(jì)凈殘值為11萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊;(2)2×16年6月對(duì)該設(shè)備進(jìn)行簡(jiǎn)單維修,領(lǐng)用維修材料0.9萬(wàn)元,發(fā)生修理人員工資0.1萬(wàn)元;(3)2×17年12月31日,因存在減值因素,長(zhǎng)江公司對(duì)該設(shè)備進(jìn)行減值測(cè)試,2×17年12月31日該設(shè)備的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈額為271萬(wàn)元;預(yù)計(jì)該設(shè)備未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值為291萬(wàn)元。計(jì)提減值準(zhǔn)備后設(shè)備的預(yù)計(jì)凈殘值、使用年限和折舊方法不變;(4)2×19年6月,因轉(zhuǎn)產(chǎn)該設(shè)備停止使用,2×19年11月30日長(zhǎng)江公司以90萬(wàn)元的價(jià)格將該設(shè)備出售給甲公司,處置時(shí)發(fā)生固定資產(chǎn)清理費(fèi)用10萬(wàn)元,以銀行存款支付。 可以寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄嘛? 59
- 1. 甲公司2016年12月31日從乙公司購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備,設(shè)備價(jià)款為5 000萬(wàn)元,款項(xiàng)分3年支付,2017年年末支付1 000萬(wàn)元,2018年年末1 500萬(wàn)元,2019年年末支付 2 500萬(wàn)元。假定實(shí)際利率為5%,不考慮增值稅等其他因素。 要求(保留小數(shù)點(diǎn)后2位): (1)作出2016年12月31日甲公司購(gòu)入設(shè)備的賬務(wù)處理(4分); (2)分別作出2017/2018/2019年年末支付款項(xiàng)及其他相關(guān)的賬務(wù)處理(12分 1391
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