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你好老師,員工的培訓(xùn)費我入職工教育經(jīng)費了。您看是這樣做分錄嗎:借管理費用-培訓(xùn)費,貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。結(jié)轉(zhuǎn)費用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸銀行

84785006| 提問時間:2023 11/22 09:31
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!支付費用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸銀行
2023 11/22 09:32
84785006
2023 11/22 09:33
是的。支付的時候是這樣做嗎?
84785006
2023 11/22 09:34
老師,我看之前會計做的賬是這樣做的,您看這樣做對嗎,直接做一筆賬:借應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費,貸銀行。這樣應(yīng)付職工薪酬還出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
耿老師
2023 11/22 09:35
你好!這是支付,然后還要結(jié)轉(zhuǎn)到費用中
84785006
2023 11/22 09:35
老師,那先做結(jié)轉(zhuǎn)費用呢,還是先做支付呢
耿老師
2023 11/22 09:36
你好!你們是先付款還是先收到發(fā)票?
84785006
2023 11/22 09:36
老師,如果我修改之前的憑證,我是直接沖銷再做一個新的分錄還是直接做一個修改記號憑證再添加一個結(jié)轉(zhuǎn)費用的分錄呢
84785006
2023 11/22 09:37
來了發(fā)票付款,給員工報銷的培訓(xùn)費,都是一起的
耿老師
2023 11/22 09:40
你好!修改的話個人建議紅沖之前的在做藍字正確的,發(fā)票付款同時的話做復(fù)合分錄一張憑證上都做完
84785006
2023 11/22 09:40
好的謝謝老師。麻煩您了
耿老師
2023 11/22 09:45
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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