問題已解決

我們有一家客戶,然后這幾個月我司有兩個員工工資和社保都是從這家客戶上發(fā),社保也是從他們那交,現(xiàn)在付欠我們司的貨款,然后把他們兩個員工的工資和社保都從貨款里抵減,那么這部分抵減的我做賬怎么做分錄

84784957| 提問時間:2023 11/20 17:11
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),抵減這個貨款,這個社保和工資你們正常計提工資,就是計提工資的分錄
2023 11/20 17:13
84784957
2023 11/20 17:13
這兩個人的工資從來沒有計提過
84784957
2023 11/20 17:14
因?yàn)楫?dāng)時想不從這邊發(fā)放,就沒計提
84784957
2023 11/20 17:15
現(xiàn)在他們的工資社保抵社保那要怎么做分錄呢
venus老師
2023 11/20 17:18
你好,同學(xué),你要補(bǔ)計提的。
84784957
2023 11/20 17:20
補(bǔ)了,然后在沖應(yīng)付工資是吧
venus老師
2023 11/20 17:22
對的,同學(xué),是這樣的
84784957
2023 11/20 17:22
那這個分錄就是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付工資 貸:其它應(yīng)付款——社保
84784957
2023 11/20 17:22
是這樣做嗎?分錄
venus老師
2023 11/20 17:22
對的,同學(xué),把賬沖平就可以了
84784957
2023 11/20 17:25
做錯了吧
84784957
2023 11/20 17:26
我這個分錄,應(yīng)該是 借應(yīng)付工資 銀行存款 其它應(yīng)付款 貸:銀行
84784957
2023 11/20 17:26
最前面分錄不覺得錯了嗎?
venus老師
2023 11/20 17:28
借管理費(fèi)用——工資? 貸應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——企業(yè)社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
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