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一鳴老師,累計折舊本來就是是貸方余額,現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊,這樣累計折舊不僅沒結(jié)轉(zhuǎn),余額反而加大了

84784984| 提問時間:2023 11/18 17:00
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坤坤老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好。累計折舊是資產(chǎn)類的備抵科目,資產(chǎn)類科目不需要結(jié)轉(zhuǎn)。在資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)原值-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,以凈額列示。
2023 11/18 17:19
坤坤老師
2023 11/18 17:44
同學(xué),你好。我們在計提設(shè)備折舊時,分錄如下: 借:制造費用 貸:累計折舊,你看我們把累計折舊科目的金額記入了制造費用,所以有時候也稱為把折舊轉(zhuǎn)入制造費用。那么,通常我們講科目期末需要結(jié)轉(zhuǎn)主要是損益類科目。
84784984
2023 11/18 17:40
老師,上個老師說的月底要結(jié)轉(zhuǎn)人工成本和累計折舊,我不知道怎么做分錄
84784984
2023 11/18 17:42
還有上年累計折舊有余額,也得結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84784984
2023 11/18 17:45
老師,咱是停車場,沒有實物,月末只結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用吧
84784984
2023 11/18 17:47
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,應(yīng)付職工薪酬要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢?
84784984
2023 11/18 17:50
老師,平常借銷售費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,月末也已將銷售費用-工資結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,就不轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬吧
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