問(wèn)題已解決

先進(jìn)制造業(yè)按當(dāng)期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅額,加計(jì)抵減金額,計(jì)入哪個(gè)科目 當(dāng)期應(yīng)納稅額為2,加計(jì)抵減后,應(yīng)納稅額為0,如何做分錄。

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/14 15:58
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2 貸:其他收益? 2
2023 11/14 16:05
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