問題已解決

先進制造業(yè)加計抵減5%,抵減稅款怎么做分錄?

84784979| 提問時間:2023 11/09 13:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.計算當期可抵扣進項稅額加計5%抵減稅額時,可以設置“應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額)”科目進行核算。首先,根據(jù)當期實際抵扣的進項稅額,確認借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”,同時貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額)”科目。 2.在確認抵減金額后,根據(jù)差額借記“應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額加計抵減額)”科目。
2023 11/09 13:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~