問題已解決

老師您好,上個(gè)月公司不夠錢發(fā)工資,就發(fā)了一部分,還有一部分沒有發(fā),跟這個(gè)月一起發(fā),請(qǐng)問這個(gè)月跟下個(gè)月怎么做賬呢

84784950| 提問時(shí)間:2023 11/13 16:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2023 11/13 16:28
易 老師
2023 11/13 16:28
您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
84784950
2023 11/13 16:32
就是銀行賬上不夠發(fā)工資,上個(gè)月就發(fā)了一部分工資,還有一部分下個(gè)月跟當(dāng)月的一起發(fā),請(qǐng)問怎么做賬
易 老師
2023 11/13 16:33
同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅,其他應(yīng)付款 銀行存款
84784950
2023 11/13 16:43
老師,假設(shè),應(yīng)發(fā)工資1500,個(gè)稅10,社保加公積金50,實(shí)發(fā)工資1440,由于當(dāng)時(shí)賬上沒有1440,只付了1000,還剩440工資跟下個(gè)月工資一起發(fā),麻煩以例子的形式幫忙做了一下,這個(gè)月和下個(gè)月的賬務(wù)處理,謝謝
易 老師
2023 11/13 16:46
同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬-工資1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅10,其他應(yīng)交款-公積金50其他應(yīng)付款440 銀行存款1000
84784950
2023 11/13 16:53
老師,請(qǐng)問下個(gè)月實(shí)際發(fā)放的時(shí)候怎么沖掉呢,假設(shè)下個(gè)月,應(yīng)發(fā)工資1800,個(gè)稅20,社保及公積金50,實(shí)發(fā)1730再加上上個(gè)月未發(fā)的440,合計(jì)發(fā)放:2170,請(qǐng)問該怎么入賬,其他應(yīng)付款的二級(jí)科目是什么呢
易 老師
2023 11/13 17:07
同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬-工資1800其他應(yīng)付款440 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅20,其他應(yīng)交款-公積金50 銀行存款2170
84784950
2023 11/13 17:18
老師,其他應(yīng)付款的二級(jí)科目設(shè)置什么合適呢
易 老師
2023 11/13 17:20
同學(xué)您好,未付工資然后可以掛員工個(gè)人姓名輔助核算
84784950
2023 11/13 17:21
好的,謝謝老師
易 老師
2023 11/13 17:25
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