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增值稅有留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅是本期銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額么?分錄該怎么做?

84784956| 提問時(shí)間:2023 11/11 10:52
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月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 11/11 10:53
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