問題已解決

先進制造業(yè)加計抵扣5%的進項稅會計處理,進項稅額需要計提嗎?怎么做賬啊

84784958| 提問時間:2023 11/10 10:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先進制造業(yè)加計抵扣5%的進項稅會計處理,不需要計提進項稅額,而是根據(jù)實際發(fā)生的進項稅額進行抵扣。 具體的賬務(wù)處理如下: 1.當(dāng)企業(yè)購買原材料或接受服務(wù)時,會獲得相應(yīng)的增值稅發(fā)票,此時需要按照發(fā)票上注明的稅額進行賬務(wù)處理。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 1.當(dāng)企業(yè)實際發(fā)生銷售收入時,需要按照實際銷售額計算銷項稅額,并與進項稅額進行比較,確定實際應(yīng)繳納的增值稅。 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1.如果企業(yè)符合加計抵扣的條件,可以在納稅申報時享受加計抵扣的優(yōu)惠政策,將加計抵扣的稅額從應(yīng)納稅額中減去。借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額)貸:其他收益——政府補助
2023 11/10 11:02
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~