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老師,請問下,收到的設計費還有技術服務費的發(fā)票咋做賬啊

84785043| 提問時間:2023 11/10 10:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:管理費用——服務費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 這意味著企業(yè)需要記賬的科目是管理費用和應交稅費。同時,管理員工和技術人員對于技術服務類發(fā)票的處理也需要非常細心和精確。 如果企業(yè)收到的是設計費發(fā)票,賬務處理方法類似: 借:管理費用——設計費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2023 11/10 10:07
84785043
2023 11/10 10:10
好的,老師,就是設計和服務得寫清楚,是管理費用得哪一塊,
樸老師
2023 11/10 10:14
同學你好 管理費用服務費
84785043
2023 11/10 10:15
明白,就是設計費得發(fā)票寫管理費用設計費,技術服務得發(fā)票寫技術服務費么
樸老師
2023 11/10 10:24
同學你好 對的 是這樣的
84785043
2023 11/10 10:29
好的,像開技術服務費得發(fā)票,開具方,這個要核算成本么
樸老師
2023 11/10 10:31
同學你好 對的 這個要核算的
84785043
2023 11/10 10:36
這個核算成本咋核算啊,我看前面得會計記賬,開出得技術服務費沒核算成本
樸老師
2023 11/10 10:42
同學你好 這個成本一般是人工
84785043
2023 11/10 10:49
啊~~~~~~~好吧,感覺不會搞這個
樸老師
2023 11/10 10:55
這個工資 借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬 這樣
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