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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票
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速問速答你好,那正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
2023 11/09 11:06
84785026
2023 11/09 11:08
用正常的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-負(fù)數(shù)后的金額申報(bào)嗎
鄒老師
2023 11/09 11:44
你好,增值稅應(yīng)納稅額=正數(shù)銷項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
84785026
2023 11/09 11:52
好的,謝謝
鄒老師
2023 11/09 11:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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