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某生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月購進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅額48萬元,其中30%的服務(wù)用于提供適用簡易計(jì)稅方法的項(xiàng)目(稅率為3%),取得收入120萬元(不含稅金額),其余用于銷售,取得收入360萬元(不含稅金額)。計(jì)算應(yīng)納稅款。(1)如果不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)算該企業(yè)的應(yīng)納稅款。(2)如果該企業(yè)能正確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)選擇合適的稅務(wù)籌劃方案,并注明理由

84785034| 提問時(shí)間:2023 11/06 21:42
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, (1)如果不能準(zhǔn)確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,該企業(yè)的應(yīng)納稅款=480*13%=62.4(萬元) (2)如果該企業(yè)能正確劃分進(jìn)項(xiàng)稅額,該企業(yè)的應(yīng)納稅款=120*3%+360*13%-48*0.7*13%=46.032(萬元) 應(yīng)該分清楚核算,更節(jié)稅
2023 11/06 21:47
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