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請問一下,用房子抵工程款,沒有開工程款發(fā)票,怎么季進行賬務(wù)處理

84784983| 提問時間:2023 11/06 18:45
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,分錄為 借:固定資產(chǎn) 貸:應收賬款
2023 11/06 18:48
84784983
2023 11/06 19:21
是住房,打算轉(zhuǎn)讓的
miao
2023 11/06 19:26
不好意思,方向搞反了,先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:應付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 借/貸:資產(chǎn)處置損益
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