當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,有上年留抵金額可以抵本年增稅稅嗎,可以的話報(bào)表填寫在哪一列抵減本期應(yīng)交增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
有上年留抵金額可以抵本年增稅稅
是可以的
不用自己填寫
2023 11/04 10:04
84785024
2023 11/04 10:12
不填寫它不自動(dòng)抵減本期增值稅
是因?yàn)槲疑偬顚懥耸裁磫?/div>
84785024
2023 11/04 10:14
還是因?yàn)榘春?jiǎn)易辦法計(jì)稅不好抵扣?
小菲老師
2023 11/04 10:16
同學(xué),你好
簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的
閱讀 322
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,增值稅申報(bào)報(bào)表內(nèi)的留抵金額,包括報(bào)表內(nèi)的加計(jì)抵減金額嗎,謝謝老師 27
- 本期留抵抵減前期欠稅和滯納金,下月增值稅報(bào)表該如何修改? 86
- 增值稅留抵稅額抵減欠稅,增值稅報(bào)表怎么填寫 1457
- 留抵的增值稅是記到財(cái)務(wù)報(bào)表其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?還是在應(yīng)交稅費(fèi)總額那抵減 1013
- 加計(jì)抵減問題,上期留抵1000元,本月進(jìn)項(xiàng)2000元,如銷項(xiàng)稅2500元,本月應(yīng)交增值稅2500=加計(jì)抵減200+進(jìn)項(xiàng)2000+從上期留抵中扣300,本期還應(yīng)留抵700元。如果本月沒有銷售收入,沒有銷項(xiàng)稅,本期的留抵3000元,加計(jì)抵減部分還計(jì)提嗎?如果不計(jì)提,以后還什么時(shí)間還有計(jì)提? 1132