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老師,做完賬如何核對做的對不對呢?

84785041| 提問時間:2023 11/04 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,看你的資產(chǎn)負債表,未分配利潤期末減期初等于利潤表凈利潤累計,然后再去看貨幣資金等不等于你實際銀行存款和庫存現(xiàn)金的余額往來科目,找對方企業(yè)對賬,然后存貨自己和你的倉庫核對。
2023 11/04 09:30
84785041
2023 11/04 09:50
?老師,我們的收入先入了黨校賬戶,就是我們給黨校轉(zhuǎn)錢了,但實際是我們的收入,最后黨校會返還,當(dāng)我們支出收到的時候應(yīng)該怎么做賬呢?
郭老師
2023 11/04 09:52
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)收入, 錢到了黨校借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款,借銀行存款貸其他應(yīng)收款支出的時候是什么業(yè)務(wù)的 借業(yè)務(wù)活動費用,貸銀行
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