問(wèn)題已解決

我們申請(qǐng)免抵退之前是不是需要先申報(bào)增值稅申報(bào)報(bào),先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報(bào)報(bào)存在應(yīng)交的增值稅,需要怎么處理

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/03 09:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,需要交增值稅就不在免抵退稅了
2023 11/03 09:09
84784957
2023 11/03 09:17
我看到企業(yè)以前申報(bào)的,有交過(guò)增值稅,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
東老師
2023 11/03 09:18
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,就可以退稅。
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