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老師我想咨詢一下反還工會是這樣做么!第一個圖是銀行反還工會的流水。 第二個是做的憑證。 第三個是繳納的銀行流水會計分錄這樣做對不
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2023 11/02 15:02
丁小丁老師
2023 11/02 15:03
您好!第二個圖不是沖減管理費(fèi)用,而是貸記其他應(yīng)付款,以后用這個錢支付時,再平掉其他應(yīng)付款
84785044
2023 11/02 15:06
工會反還是已經(jīng)繳納過的稅款
84785044
2023 11/02 15:07
繳納時候做的借管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)貸銀行存款
丁小丁老師
2023 11/02 15:11
您好!是的,錢返還給工會不是沖減費(fèi)用,而是要把這個錢用掉哦,作為工會經(jīng)費(fèi)花掉的
84785044
2023 11/02 15:17
那我應(yīng)該怎么做會計分錄合適呢
丁小丁老師
2023 11/02 15:26
您好!
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)付款
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