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請問老師 報廢車輛收益怎么做賬

84785033| 提問時間:2023 10/31 15:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個計入到固定資產(chǎn)清理。
2023 10/31 15:39
84785033
2023 10/31 15:40
老師 現(xiàn)在折舊還沒折舊完呢 怎么處理
宋生老師
2023 10/31 15:42
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
84785033
2023 10/31 16:17
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 老師這筆分錄里 貸方就是原值嗎 固定資產(chǎn)清理就是凈值嗎
宋生老師
2023 10/31 16:21
你好!是的,就是這樣了
84785033
2023 10/31 17:01
老師還有一個車輛 是接受捐贈的 也已經(jīng)年限長了 沒有凈值了 入賬時按照1000元入了 (有估值) 那這個也報廢了 怎么做賬呢
宋生老師
2023 10/31 17:01
您好!這樣你直接計入營業(yè)外收支就算了
84785033
2023 10/31 17:11
但是卡片上有原值和凈值1000元 這個怎么處理
宋生老師
2023 10/31 17:12
你好!你一樣,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
84785033
2023 10/31 17:22
老師 我們是賣了500 那就應(yīng)該是借 固定資產(chǎn)清理 貸 營業(yè)外收入 吧
宋生老師
2023 10/31 17:22
你好!是的。收入是計入營業(yè)外收入
84785033
2023 10/31 18:17
老師 現(xiàn)在做了 借:固定資產(chǎn)清理 1000 貸:固定資產(chǎn) 1000 借 固定資產(chǎn)清理 500 貸 營業(yè)外收入 500 因?yàn)橹毁u了500元 那固定資產(chǎn)清理沒平 怎么處理
宋生老師
2023 10/31 18:17
?你好!借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理500
84785033
2023 11/01 08:55
老師 我們這個資產(chǎn)凈值是1000 那就做 借:固定資產(chǎn)清理 1000 貸:固定資產(chǎn) 1000 借 營業(yè)外收入 500 貸 固定資產(chǎn)清理 500 因?yàn)橹毁u了500元 這樣對嗎
宋生老師
2023 11/01 09:01
您好,你應(yīng)該是借現(xiàn)金500,營業(yè)外支出500,貸固定資產(chǎn)清理1000
84785033
2023 11/01 09:03
老師 那就是收益比凈值大都這樣做嗎 借:固定資產(chǎn)清理 1000 貸:固定資產(chǎn) 1000 借現(xiàn)金500,營業(yè)外支出500,貸固定資產(chǎn)清理1000 這樣嗎
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