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老師 我們是銷售方 發(fā)票紅沖分錄怎么做
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速問速答您好,把前面的分錄做負數(shù)分錄就可以了
2023 10/30 10:23
84784970
2023 10/30 13:01
之前的分錄是 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費 做負數(shù)分錄 但我看之前的會計只做借應收 貸應交稅費(負數(shù))
劉艷紅老師
2023 10/30 13:11
那這個分錄做的有點問題
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