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請問出口退稅生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷-進(jìn)項(xiàng)稅 大于0。這種不能退稅的,出口單據(jù)全部收齊,是不是還是要和可以退稅一樣申報(bào)退抵稅報(bào)表?

84784987| 提問時(shí)間:2023 10/30 01:17
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,高級會計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)您好,都是需要申報(bào)的。做零申報(bào)。
2023 10/30 01:47
84784987
2023 10/30 13:39
請問怎么做零申報(bào)???
大侯老師
2023 10/30 13:54
同學(xué)您好, 無需錄入明細(xì)-只需填寫匯總表信息,將數(shù)據(jù)都填為0,然后生成申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳電子稅務(wù)局做數(shù)據(jù)自檢,自檢有反饋后確認(rèn)申報(bào)并打印稅務(wù)事項(xiàng)通知書。
84784987
2023 10/30 16:55
請問一下如果平時(shí)內(nèi)銷-進(jìn)項(xiàng)大于0,匯總表做了零申報(bào)。后面可不可以等哪個(gè)月有留底稅的時(shí)候再把前幾個(gè)月收匯完的出口關(guān)單一起在那個(gè)月報(bào)?。?/div>
大侯老師
2023 10/30 17:06
你好,理論上可以,實(shí)際操作要和稅務(wù)確認(rèn)。
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