問題已解決

老師您好,固定資產(chǎn)清理時,賬面沒有殘值。 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 最后借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?

84784963| 提問時間:2023 10/28 18:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,沒錯的,就是這么做的
2023 10/28 18:02
84784963
2023 10/28 18:04
老師好,另外我看別人做的還有應(yīng)交稅費,我賣給別人沒開發(fā)票,需要做應(yīng)交稅費嗎?賣的是酒店的舊電視茶幾等,如果做應(yīng)交稅費稅率按多少算呢?是我要倒除一下價稅分離嗎?
東老師
2023 10/28 18:05
你這個如果是收到錢的話是需要價稅分離的,是需要交稅的
84784963
2023 10/28 18:06
做應(yīng)交稅費稅率按多少算呢?
東老師
2023 10/28 18:11
這個你們之前抵扣過進(jìn)項稅額
84784963
2023 10/28 18:14
是的抵扣過,那應(yīng)該怎么做?稅率是?
東老師
2023 10/28 18:30
你抵扣貨的話稅率就是13%的
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