問題已解決
2022年12月份的工資要是在12月份的忘記計提了怎么辦?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答現(xiàn)在補上就可以了,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 10/27 10:16
84784992
2023 10/27 10:24
是不是要先計提:借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 再是:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬啊
玲老師
2023 10/27 10:28
我給你寫的就是計提的分錄,是把管理費用用以前年度損益調(diào)整代替了,因為他不是上一年的嗎?
84784992
2023 10/27 10:31
就直接這樣一筆分錄就可以了是不
玲老師
2023 10/27 10:32
然后就是調(diào)整損益和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄的。
84784992
2023 10/27 10:35
這個分錄是系統(tǒng)自動的吧
玲老師
2023 10/27 10:37
是的,軟件做賬是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
玲老師
2023 10/27 10:37
不對,我看錯了,是自己手動寫分錄的。
84784992
2023 10/27 11:01
老師,那一共要做幾筆分錄啊
玲老師
2023 10/27 11:03
補充計提一筆調(diào)整所得稅,一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益一筆一共三筆。
84784992
2023 10/27 11:04
老師,能給我列一下么
玲老師
2023 10/27 11:07
你用的是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則?
84784992
2023 10/27 11:11
小企業(yè)準(zhǔn)則
玲老師
2023 10/27 11:21
借未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,未分配利潤。
84784992
2023 10/27 14:01
老師,那對應(yīng)到年度財務(wù)報表要更改么
玲老師
2023 10/27 14:03
正規(guī)的處理,咱這個需要改的。
玲老師
2023 10/27 14:03
匯算清繳那個都要更正申報的。
84784992
2023 10/27 14:11
老師,如果2022年1-11月份工資已經(jīng)發(fā)放10萬,但是2022年12月份的工資5萬在2022年2月份計提的,在2023年2月份支付的,那我在年度匯算清繳的時候的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實際發(fā)生額,分別應(yīng)該填寫多少金額
玲老師
2023 10/27 14:13
你好這樣可以扣? 年報前發(fā)的就可以扣??
84784992
2023 10/27 14:15
老師,那如果雖然我在2022年的12月份計提了5萬,但是這筆錢是在2023年的7月份才支付的,那么2022年賬載金額跟實際發(fā)生應(yīng)該是多少呢
玲老師
2023 10/27 14:17
賬載金額就是你賬上的金額,然后稅務(wù)扣除的就是實際發(fā)放的。
玲老師
2023 10/27 14:18
稅收金額是在匯算清繳前實際發(fā)放的金額。
閱讀 360