問題已解決
老師您好!請教個問題。行政單位上年購建固定資產(chǎn),分批支付,憑證是這樣做的:第一次支付: 借:無形資產(chǎn) 179214 貸:財政撥款收入 179214 第二次支付: 借:業(yè)務(wù)活動費 14541.5 貸:財政撥款收入 14541.5 第三次支付: 借:業(yè)務(wù)活動費 90000 貸:財政撥款收入 90000 預(yù)算會計都計 借:行政支出 貸:財政撥款預(yù)算收入 今年想把以前的錯誤更正過來,該怎么記賬?謝謝了[抱拳][抱拳]
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速問速答1.沖銷以前的錯誤記賬:借:無形資產(chǎn)(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)
2.根據(jù)正確的業(yè)務(wù)活動費記賬:借:無形資產(chǎn)(藍字)貸:財政撥款收入(藍字)
3.將財政撥款收入調(diào)整為行政支出:借:行政支出(藍字)貸:財政撥款預(yù)算收入(藍字)
2023 10/26 17:11
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