問(wèn)題已解決

老師好 我們是差額納稅勞務(wù)派遣 月初向用工單位申請(qǐng)當(dāng)月費(fèi)用 并開(kāi)具發(fā)票 怎么做分錄

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/25 20:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,
2023 10/25 20:26
84785005
2023 10/25 20:31
是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 代發(fā)工資 社保費(fèi) 公積金等 我后面都應(yīng)該附哪些原始憑證 當(dāng)月工資 下月10號(hào)才發(fā)放的怎么處理
易 老師
2023 10/25 20:45
下月沖職工薪酬就可以了
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