問(wèn)題已解決

建筑企業(yè)預(yù)收款先開了612編碼發(fā)票,等最后工程完工后是不是要把之前先開的612編碼發(fā)票收回紅沖了,再重新開專票?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/25 10:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 10/25 10:04
84785035
2023 10/25 10:06
那開了預(yù)收款發(fā)票!還用交付對(duì)方嗎
郭老師
2023 10/25 10:10
你好,需要給對(duì)方的發(fā)票需要給對(duì)方
84785035
2023 10/25 10:11
對(duì)方如果不要!我們自己留著就行了!
84785035
2023 10/25 10:12
我覺得不用交付對(duì)方了吧!遲早要紅沖的嗎
郭老師
2023 10/25 10:12
可以的,可以這么做的。
84785035
2023 10/25 10:14
但是怎么申報(bào)增值稅和所得稅呢!這個(gè)需要預(yù)交的!
84785035
2023 10/25 10:14
還是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了
郭老師
2023 10/25 10:16
增值稅稅不申報(bào) 所得稅根據(jù)利潤(rùn)表不需要。
84785035
2023 10/25 10:25
那不是收到預(yù)收款需要預(yù)交么!不申報(bào)咋預(yù)交呢!增值稅和所得稅都要預(yù)交的啊
郭老師
2023 10/25 10:28
你好,你單位開始施工了嗎?那你待會(huì)開始施工了,你再去開一個(gè)不征稅的發(fā)票, 不征稅的發(fā)票,這個(gè)不需要申報(bào)增值稅的。
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