問題已解決
老師,我想問下,新建賬套的時候,有個客戶,期初做了應(yīng)收貸方1000,實際是做錯了,怎么調(diào)賬呢
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速問速答借應(yīng)收賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023 10/24 11:23
84785014
2023 10/24 11:40
老師,是做到利潤分配還是做到以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初,不等于利潤表的利潤總額呢,就差這1000
郭老師
2023 10/24 11:41
你好,可以忽略這個差異的。
84785014
2023 10/24 11:44
就是說這樣調(diào)整了后,每個月的報表都會存在這個差異是么?
郭老師
2023 10/24 11:47
是的是的,截止到今年是有差。
84785014
2023 10/24 12:19
好的,謝謝老師
郭老師
2023 10/24 12:20
不用客氣,工作愉快
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