問題已解決

請教老師給一份詳細進項轉出會計分錄,上月放在待抵扣了,這月轉出如何處理

84784971| 提問時間:2023 10/24 09:23
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-待認證進項
2023 10/24 09:23
84784971
2023 10/24 09:31
然后,借:應交稅費-進項轉出 貸:應交稅費-進項 借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉出 完整是不是這樣老師
家權老師
2023 10/24 09:39
這個做不抵扣勾選就是 借:管理費用 貸:應交稅費-待認證進項
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