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增值稅申報(bào)繳款金額0元,有加計(jì)抵減金額,為期末留抵額,這個(gè)加計(jì)抵減的金額如何入賬
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速問速答您好那樣的話,就不遞減這個(gè)了的
2023 10/23 11:25
84784968
2023 10/23 11:28
有進(jìn)項(xiàng)稅額啊,加計(jì)抵減的金額是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額來算的,又不是根據(jù)繳款金額來算的,你這抵減額沒有抵扣是會(huì)到期末留抵,你下次還能抵減銷項(xiàng)稅的,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)這部分的加計(jì)稅額怎么入賬
小鎖老師
2023 10/23 11:29
加計(jì)抵減的金額,是根據(jù)你的進(jìn)項(xiàng)稅,乘以10%這樣計(jì)算的,你如果沒有當(dāng)期銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),是正數(shù),也就是沒有實(shí)際遞減的情況,這個(gè)是不需要做分錄的呀
84784968
2023 10/23 11:32
有銷項(xiàng)啊,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),繳款金額為0,增值稅申報(bào)表中,這個(gè)金額到了期末留抵哪里,賬上不用做分錄嗎?
小鎖老師
2023 10/23 11:33
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是做到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方的,但是加計(jì)抵減不需要做,這個(gè)意思
84784968
2023 10/23 11:41
加計(jì)抵減賬上不做,你這期末留抵金額賬上跟報(bào)表會(huì)對(duì)的上?
小鎖老師
2023 10/23 11:42
同學(xué),你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),壓根當(dāng)期就沒有遞減啊。。。這個(gè)應(yīng)該知道吧
84784968
2023 10/23 11:48
稅額沒有抵減,難道你當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)就不會(huì)產(chǎn)生加計(jì)的稅額嗎?增值稅申報(bào)表中這部分稅額到了期末留抵這里,賬上你不做處理,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)的部分要怎么提現(xiàn)出來,難道等你抵減了你在去找是幾月份的加計(jì)金額嗎
84784968
2023 10/23 11:53
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)10萬,加計(jì)抵減1萬,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅能抵11萬,賬上1萬不做,到時(shí)候這1萬賬上憑空出來嗎?這1萬在增值稅申報(bào)中是期末留抵,下次申報(bào)的時(shí)候直接抵扣
84784968
2023 10/23 11:53
老師,你把正常的抵扣會(huì)計(jì)分錄發(fā)給我吧
小鎖老師
2023 10/23 12:32
加計(jì)抵減這個(gè),正常是不做賬的,如果你要按照你的例子,我給你說分錄? 借 應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅 1? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅1
84784968
2023 10/23 15:03
我清楚了,辛苦老師解答
小鎖老師
2023 10/23 15:06
不客氣的,祝您開心
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