問題已解決
我們是一家勞務(wù)派遣公司,用工單位直接將派遣人員當(dāng)月4200的工資支付給派遣人員,派遣人員再轉(zhuǎn)給公司,公司再發(fā)放給員工,怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,學(xué)員,
老師沒明白這個(gè)業(yè)務(wù),
是不是你們收到公司的錢,你們支付給員工的
2023 10/22 17:54
84784982
2023 10/22 18:11
收到本公司派遣人員給公司轉(zhuǎn)的款4200備注工資,公司又給員工發(fā)放工資4200出去
冉老師
2023 10/22 18:11
你們收到計(jì)入其他應(yīng)付款
發(fā)放沖減其他應(yīng)付款
84784982
2023 10/22 18:14
勞務(wù)派遣單位采用差額計(jì)稅,對于差額部分的工資,社保,公積金,如何做賬
冉老師
2023 10/22 18:15
你們收益計(jì)入收入的
84784982
2023 10/22 18:16
老師沒明白
冉老師
2023 10/22 18:26
就是實(shí)際你們收入,差額收入
閱讀 321