問題已解決

請問一下當(dāng)月用銷項1000抵扣了進(jìn)項1000的分錄要怎么做?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄又怎么做?

84785010| 提問時間:2023 10/22 14:00
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岳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
您好,同學(xué)。二者對沖即可。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1000
2023 10/22 14:01
84785010
2023 10/22 14:02
沒有繳納還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
岳老師
2023 10/22 14:04
您好,同學(xué)。這樣結(jié)轉(zhuǎn)一下即可,否則銷項稅額、進(jìn)項稅額都還有余額的。
84785010
2023 10/22 14:06
月末了就做這一筆分錄就可以了哇?
岳老師
2023 10/22 14:08
是的,同學(xué)。您的情況這一筆分錄就可以的。
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