問(wèn)題已解決

老師,您好!我們是一般納稅人,今年5月做2022年匯繳時(shí)退回了多交的企業(yè)所得稅,那在今年2023入這筆賬時(shí),我把這筆數(shù)調(diào)整到了未分配利潤(rùn)上,出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽不平的情況,該如何入賬才行?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/19 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你想要一致的話,可以修改期初未分配利潤(rùn),或者是把它改成所得稅費(fèi)用。
2023 10/19 09:28
84784974
2023 10/19 09:35
分錄是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用
郭老師
2023 10/19 09:36
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784974
2023 10/19 09:38
那這樣的做的話,所得稅費(fèi)用不就有負(fù)數(shù)余額了嗎?
郭老師
2023 10/19 09:41
你好對(duì)呀,月末再剪短到半年里面不就行了
郭老師
2023 10/19 09:41
月末再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不就可以了?
84784974
2023 10/19 09:46
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 10/19 09:46
不用客氣,工作愉快。
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