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不過他開進來的發(fā)票是一個水業(yè)集團的一個是物業(yè)公司的呀

84785034| 提問時間:2023 10/18 04:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,水業(yè)集團的也要是轉(zhuǎn)售自來水差額征稅 您看下面的數(shù)字 A物業(yè)公司2022年7月份轉(zhuǎn)售自來水10000噸,每噸4元。根據(jù)水表顯示本月整個物業(yè)公司用水11000噸,其中1000噸屬于物業(yè)公司自用。已知從自來水廠購入自來水3.5元每噸。本期水費差額征稅應(yīng)交稅款計算過程為:(10000*4-10000*3.5)/(1+3%)*3%=145.63元 如果該物業(yè)公司采用一般計稅辦法,自用的1000噸自來水(假設(shè)全部可以抵扣進項稅額)取得專用發(fā)票,可以抵扣其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額,可抵扣進項稅金額為: 1000*3.5/(1+3%)*3%=101.94元, 站在納稅人的角度來看,兩種操作辦法產(chǎn)生的增值稅效果是相同的。產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅145.63元,也產(chǎn)生了可抵扣進項稅額101.94元,站在納稅人的角度該業(yè)務(wù)產(chǎn)生了稅負(fù)43.69元
2023 10/18 04:42
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