問(wèn)題已解決

老師,我們是外購(gòu)商品贈(zèng)送給客戶(hù),增值稅視同銷(xiāo)售,但是不計(jì)收入,怎么申報(bào)增值稅呀

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/17 08:52
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,視同銷(xiāo)售就要確認(rèn)收入的呀。
2023 10/17 08:54
84785013
2023 10/17 08:56
但是他會(huì)計(jì)上暫時(shí)不確認(rèn)收入嘛,等匯算清繳再填寫(xiě)到視同銷(xiāo)售收入一欄啊,
小寶老師
2023 10/17 08:57
申報(bào)的時(shí)候肯定要收入跟增值稅同步確認(rèn)。要不然數(shù)據(jù)就不一致了。
小寶老師
2023 10/17 08:57
他這種做法是不對(duì)的,視同銷(xiāo)售就是要確認(rèn)收入和增值稅。
84785013
2023 10/17 08:58
好的,謝謝老師
小寶老師
2023 10/17 09:01
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