問(wèn)題已解決

老師,我9 月份申報(bào)了8月份增值稅,用了加計(jì)扣除抵減,那我實(shí)際9月申報(bào)抵減了,應(yīng)該怎么做分錄,摘要應(yīng)該怎么寫,后邊粘什么票據(jù)呢

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 17:29
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),加計(jì)抵減實(shí)際抵減計(jì)入其他收益,
2023 10/16 17:29
84784966
2023 10/16 17:30
老師,分錄怎么做,摘要寫什么,粘貼什么票據(jù)
venus老師
2023 10/17 08:05
借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款 其他收益(加計(jì)抵減數(shù)據(jù)) 你可以打增值稅申報(bào)表主表和附表四打印出來(lái)附在后面
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